ইউপি‘র বার্ষিক বাজেট
৯নং ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিইডি কোড-৩৯৬১৪৭)
উপজেলা-মেলান্দহ,জেলা-জামালপুর।
অর্থ বছর-২০১৪-২০১৫ ইং
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) (২০১৩-২০১৪) | পূববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা) (২০১২-২০১৩) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | - | - |
ব্যাংকে জমা | ১৩,৬৪,৭৯০.০০ | - | ১৩,৬৪,৭৯০.০০ | - | ৪৬,৩১০.০০ |
মোট প্রারম্ভিক জের | - | - | - | ১৫,৩১,৪৫০.০০ | - |
প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
কর আদায় | ১,৫০,০০০.০০ | - | ১,৫০,০০০.০০ | ১০,৬১৯.০০ | ১৫,৫৭০.০০ |
ইউপি কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৩০,০০০.০০ | - | ৩০,০০০.০০ | ৩৬,০০০.০০ | ৭৫,৬০০.০০ |
ইজারা/নিলাম বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ২৫,৭০০.০০ | ২৮,৬৫০.০০ |
অযান্ত্রিক যানবাহরনর লাইসেন্স ফিস | - | - | - | - | - |
সম্পত্তি / জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন থেকে আয় | ৮০,০০০.০০ | - | ৮০,০০০.০০ | ৭৮,৫৫০.০০ | ৩৯,৫০০.০০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - | ৭,৬৬,৫৩০.৫০ | ৭,৬৬,৫৩০.৫০ | ৫,৮৮,২৩০.৫০ | ৭,১৪,৯৭৯.০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | - | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২,১০,০০০.০০ | ২,৫৫,০০০.০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান(ইজিপিপি) | - | ৯৯,৩৬,০০০.০০ | ৯৯,৩৬,০০০.০০ | ৯৮,৩৬,০০০.০০ | ৯১,৭৫,৭৬৯.০০ |
সরকারি থোক বরাদ্দ | - | ১৮,৫০,০০০.০০ | ১৮,৫০,০০০.০০ | ১৬,৪৫,৭৫৬.০০ | - |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০ | ১,০০০.০০ | ৩০০.০০ |
মোট প্রাপ্তি | ১৬,৯৪,৭৯০.০০ | ১,২৮,৫২,৫৩০.৫০ | ১,৪৫,৪৭,৩২০.৫০ | ১,৩৯,৬২,৪৩১.৫০ | ১,০৩,৫১,৬৭৮.০০ |
মোট-(এক কোটি পঁয়তালিস্নশ লÿ সাতচলিস্নশ হাজার তিনশত বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)
অনুমোদনের তারিখ:
সচিবের স্বাÿর: চেয়ারম্যানের স্বাÿর
ইউপি‘র বার্ষিক বাজেট
৯নং ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিইডি কোড-৩৯৬১৪৭)
উপজেলা-মেলান্দহ,জেলা-জামালপুর।
অর্থ বছর-২০১৪-২০১৫ ইং
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) (২০১৩-২০১৪) | পূববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা) (২০১২-২০১৩) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০.০০ | ১,৫৬,৭০০.০০ | ৩,৩১,০০০.০০ | ২,২১,৮৮২.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ |
কর্মচারি, কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা | ১,৫৫,৭৯৯.৫০ | ২,৪৯,৮৫৭.০০ | ৪,০৫,৬৫৬.৫০ | ১,৫৬,৮০০.০০ | ১,৫৬,৮০০.০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৩০,০০০.০০ | - | ৩০,০০০.০০ | ৩,৬৫৩.০০ | ৩,১১৪.০০ |
প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী | ৬০,০০০.০০ | - | ৬০,০০০.০০ | ৪১,৮২৭.০০ | ৪৮,০০০.০০ |
ডাক ও তার এবং তথ্য কেন্দ্র | ২৫,০০০.০০ | - | ২৫,০০০.০০ | ১,১৮,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
বিদ্যুৎ বিল ও জ্বালানী | ৬০,০০০.০০ | - | ৬০,০০০.০০ | ১৯,২২১.০০ | ৩৭,৭৬০.০০ |
অফিস রÿনাবেÿন | ২৫,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৩২,০০০.০০ | ১৮,০০০.০০ |
অন্যান্য ব্যয় | ৬০,০০০.০০ | - | ৬০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
উন্নয়ন মূলক ব্যয়: |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | - | ৭,০০,০০০.০০ | ৭,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ৭,০০,০০০.০০ | - | ৭,০০,০০০.০০ | ৫,৮২,৭৮৪.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ |
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | - | ৯৯,৩৬,০০০.০০ | ৯৯,৩৬,০০০.০০ | ১,১৩,৯২,৭৪৬.৫০ | ৯১,৭৫,৭৬৯.০০ |
গৃহ নির্মান ও মেরামত | - | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | - | - |
শিÿা কর্মসুচি | - | ৪,৭০,০০০.০০ | ৪,৭০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | - |
সেচ ও খাল | - | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ১,৮০,০০০.০০ | - |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | - | ৭,৫৯,০০০.০০ | ৭,৫৯,০০০.০০ | ৪,৭২,৭৩৯.০০ | -
|
বনায়ন | - | ২,৫০,০০০.০০ | ২,৫০,০০০.০০ | ২,১০,০০০.০০ | - |
অন্যান্য | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ৩৬,৫৩৫.০০ |
মোট ব্যয়: | ১,২৩,০০৯৯.৫০ | ১,৩১,৯৬,৫৫৭.০০ | ১,৪৪,২৬,৬৫৬.৫০ | ১,৩৯,৬২,৪৩১.৫০ | ১,০৩,৫১,৬৭৮.০০ |
সমাপনী জের: | ৩৫,৬৬৪.০০ | ৮৫,০০০.০০ | ১,২০,৬৬৪.০০ | - | - |
অনুমোদনের তারিখ:
সচিবের স্বাÿর: চেয়ারম্যানের স্বাÿর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস